Pós-Graduação Master em Gestão Fiscal e Tributária
A área fiscal e tributária é de extrema importância para qualquer empresa ou organização, independentemente do seu tamanho ou segmento de atuação. As constantes mudanças na legislação, o crescente rigor dos órgãos fiscalizadores e as particularidades de cada regime tributário tornam essencial o conhecimento especializado em Tax
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Completamente diferente de tudo o que você já
vivenciou, nessa Pós você se aprofundará e reciclará no tema com aulas 100% em vídeo e com conteúdo único, voltado para a prática.
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Um programa que faz toda a diferença
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Tributos Diretos
- Calcule tributos diretos de forma precisa e eficiente, utilizando planilhas eletrônicas avançadas. Aprenda a apurar ajustes ao lucro líquido contábil, bases de cálculo negativa, perdas de crédito e incentivos fiscais. Torne-se um mestre dos números!
- Utilize softwares especializados de escrituração contábil fiscal (ECF) e escrituração contábil digital (ECD). Realize simulações e análises de cruzamentos fiscais de maneira inteligente. Domine essas ferramentas poderosas para otimizar o planejamento tributário da sua empresa. Não perca tempo!
- Explore diversas ferramentas de pesquisa e acesse as jurisprudências mais atualizadas. Compreenda como aplicar essas informações valiosas para embasar suas decisões estratégicas. Domine a arte de pesquisar e utilizar jurisprudências para proteger sua empresa!
- Analise jurisprudências recentes e transforme as informações em decisões assertivas. Minimize riscos e maximize o planejamento tributário da sua empresa. Esteja à frente das mudanças e mantenha-se atualizado com as tendências mais recentes.
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Tributos sobre a Folha de Pagamento
- Aprenda a utilizar planilhas eletrônicas para realizar cálculos precisos de tributos sobre a folha de pagamento, como FGTS, INSS, IRPF e demais contribuições. Domine as fórmulas e funcionalidades no Excel para agilizar e simplificar a apuração dos tributos. Não perca tempo, aprimore suas habilidades agora!
- Conheça os sistemas de gestão de folha de pagamento utilizados pelas empresas e descubra como analisar os eventos específicos e suas incidências tributárias. Aprofunde seus conhecimentos sobre as particularidades do cálculo dos tributos na folha de pagamento.
- Aprenda realizar simulações de planejamento tributário sobre a folha de pagamento. Explore diferentes cenários e estratégias para otimizar os custos tributários e garantir a conformidade fiscal da empresa. Prepare-se para tomar decisões inteligentes e embasadas.
- Compreenda os aspectos legais relacionados ao Descanso Semanal Remunerado (DSR) e entenda como eventos como férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade impactam a apuração dos tributos sobre a folha de pagamento. Esteja preparado para lidar com as complexidades legais e evitar problemas futuros.
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Governança, Planejamento Tributário e Compliance
- Aprenda a estruturar e gerir eficientemente os processos de compliance fiscal. Explore as funcionalidades das soluções do mercado para acompanhar e monitorar as práticas de conformidade da empresa. Garanta uma governança sólida e eficaz.
- Domine metodologias de mapeamento de riscos tributários, como a Matriz de Classificação de Riscos. Aprenda a identificar e avaliar os riscos fiscais que podem impactar a empresa. Desenvolva habilidades para implementar estratégias de prevenção e mitigação de riscos tributários.
- Descubra como utilizar ferramentas de gestão de auditorias internas para controlar e monitorar as práticas de compliance. Aprenda a planejar e conduzir auditorias internas eficazes, garantindo a conformidade com as normas fiscais e identificando áreas de melhoria. Mantenha sua empresa em conformidade e preparada para enfrentar desafios.
- Explore ferramentas de análise de dados e inteligência de mercado para coletar e interpretar informações relevantes. Aprenda a utilizar essas ferramentas para identificar tendências, padrões e oportunidades fiscais. Tome decisões informadas e estratégicas para o planejamento tributário da empresa.
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Finanças
- Aprofunde-se em matemática financeira, entendendo sua aplicação prática e como calcular Juros Simples e Juros Compostos. Explore exemplos e casos reais que ilustram a importância desses conceitos no contexto fiscal. Desenvolva habilidades para realizar cálculos precisos e compreender o impacto financeiro dos juros.
- Compreenda o conceito de Taxas Equivalentes e sua relevância para a comparação de diferentes taxas de juros. Aprenda técnicas para converter taxas de juros e avaliar seu impacto nas operações financeiras. Desenvolva habilidades analíticas para tomar decisões embasadas e otimizar os resultados financeiros.
- Adquira conhecimentos essenciais sobre Série de Pagamentos e sua aplicação no contexto fiscal. Aprenda a analisar e calcular fluxos de caixa periódicos, considerando diferentes cenários e prazos. Compreenda como os pagamentos periódicos impactam as finanças e desenvolva habilidades para realizar projeções financeiras precisas.
- Aprofunde-se na Análise de Viabilidade de projetos e investimentos. Aprenda ferramentas e técnicas para avaliar a viabilidade financeira de projetos, considerando critérios como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. Desenvolva habilidades de análise e tomada de decisões estratégicas.
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Gestão Operacional e Métodos Ágeis
- Metodologias Ágeis: explore os princípios e valores fundamentais dessa abordagem moderna de gestão de projetos e operações. Compreenda como essas metodologias podem ser aplicadas no contexto fiscal, trazendo maior eficiência, flexibilidade e adaptabilidade às operações.
- Conheça em detalhes o SCRUM, uma das metodologias ágeis mais populares. Compreenda a estrutura, os papéis e as cerimônias envolvidas nesse framework. Explore exemplos práticos de como o SCRUM pode ser aplicado na gestão fiscal, permitindo um melhor acompanhamento e controle das atividades.
- Domine o Sprint Planning para projetos fiscais. Aprenda a definir metas e escopo das iterações de trabalho de forma eficaz. Desenvolva habilidades para realizar um planejamento ágil, estabelecendo prioridades, estimativas e comprometimento da equipe.
- Explore os tópicos de Daily Meeting, Scrum Board, Sprint Review e Gráfico de Burndown, fundamentais para o acompanhamento diário, o progresso e a avaliação das entregas na gestão ágil.
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The Shift Project
(módulo opcional)
Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação e qualificação com especialistas durante todo o projeto.
Vantagens do modelo SHIFT:
- Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
- 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
- Busca por resultados reais, aplicados na prática;
- Possibilidade de aplicar ferramentas e métodos ministrados durante o curso no projeto final;
- Oportunidade de implementar projetos reais na sua empresa.
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Tributos Indiretos
- Aprenda a apurar e controlar eficientemente os tributos indiretos, como ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Domine as funcionalidades do ERP e otimize a gestão fiscal da sua empresa. Garanta a conformidade e a eficiência no controle tributário!
- Saia na frente: domine todos os aspectos técnicos no cálculo do IVA e esteja preparado para a nova Reforma Tributária.
- Explore casos práticos reais com o auxílio de softwares específicos para o cálculo de substituição tributária e crédito acumulado de ICMS. Aplique o conhecimento na prática!
- Utilize ferramentas de consulta online: mantenha-se atualizado com as legislações e normas tributárias mais recentes. Tenha acesso aos recursos necessários para uma análise precisa e embasada.
- Domine as regras de preços de transferência, diferencial de alíquotas, métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal e análise da jurisprudência relevante. Desenvolva habilidades para identificar e aplicar corretamente essas regras em diferentes operações. Proteja sua empresa e evite riscos fiscais.
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Contencioso Fiscal, Administrativo e Jurídico
- Desenvolva habilidades de pesquisa jurídica e tome decisões embasadas. Aprenda a utilizar bases de dados jurídicas e jurisprudências para realizar pesquisas e análises de casos. Explore as fontes mais atualizadas e relevantes para embasar suas estratégias de defesa em processos contenciosos fiscais.
- Domine ferramentas de controle e gestão de processos administrativos tributários para otimizar a condução dos casos contenciosos. Aprenda a acompanhar prazos, documentação e providências necessárias. Garanta uma gestão eficiente e organizada dos processos para obter melhores resultados.
- Descubra como utilizar sistemas de gestão de documentos para organizar e controlar as evidências necessárias em casos de contencioso fiscal. Aprenda a gerenciar e manter registros adequados, facilitando o acesso às informações e garantindo a segurança das evidências. Mantenha-se preparado para enfrentar qualquer situação.
- Desenvolva habilidades de análise estratégica de casos contenciosos fiscais. Aprenda a identificar os pontos-chave, avaliar as chances de sucesso, formular argumentos consistentes e elaborar estratégias defensivas eficientes.
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Retenção e Restituição de tributos federais
- Entenda o processo de compensação de tributos retidos e sua importância para a gestão financeira da empresa. Aprenda as regras e procedimentos para compensar os valores retidos com débitos fiscais, reduzindo o impacto financeiro sobre a empresa. Desenvolva habilidades práticas para uma compensação eficiente.
- Conheça as obrigações acessórias relacionadas à retenção de tributos, como a EFD-Reinf, e-Social, DCTF e DCTFWeb. Compreenda as informações exigidas em cada uma dessas obrigações e aprenda a preenchê-las corretamente. Esteja em conformidade com as exigências fiscais.
- Aprenda os procedimentos e documentação necessária para comprovar a retenção de tributos perante a Receita Federal. Entenda as formas de emissão e armazenamento dos comprovantes, garantindo a segurança e validade dos documentos. Mantenha sua empresa em conformidade e evite penalidades.
- Explore os tributos sujeitos à restituição/compensação, como IRF, CSRF e PIS/COFINS retidos na fonte. Aprenda as regras e os procedimentos para requerer a restituição ou a compensação desses valores. Esteja preparado para recuperar recursos financeiros e otimizar a gestão financeira da empresa.
- Compreenda os prazos estabelecidos para a restituição ou compensação de tributos.
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Desenvolvimento Humano
- Compreenda as competências necessárias para se adaptar às transformações em andamento no mercado de trabalho . Explore as novas demandas, tecnologias e tendências que impactam a área fiscal.
- Analise as oportunidades e desafios que surgem com essas tendências, como a digitalização, automação e globalização. Explore estratégias para aproveitar as oportunidades e superar os desafios, impulsionando sua carreira.
- Aprenda estratégias eficazes para gerenciar e planejar uma carreira de sucesso na área fiscal. Analise as demandas e oportunidades do mercado atual, identifique suas habilidades e competências distintas, construa uma marca profissional e crie um plano de carreira alinhado aos seus objetivos. Desenvolva habilidades de networking e marketing pessoal.
- Aprenda a desenvolver habilidades como inteligência emocional, empatia, colaboração, resolução de problemas e comunicação efetiva. Essas competências são essenciais para o sucesso na área fiscal, especialmente em interações com colegas, clientes e autoridades fiscais.
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Análise de Riscos e Tomada de Decisão
- Embarque em uma jornada conosco para criar a organização de um Mega Evento, como o clássico Woodstock, para aprender dezenas de métodos de análises e tomadas de decisões com o objetivo de montar a melhor experiência aos fãs;
- Conheça as etapas clássicas da tomada de decisão e como podemos usar métricas de mercado para balizar nossa própria segurança decisória;
- Determine o quanto deve envolver seu time com a metodologia Vroom-Yetton-Jago em uma tomada de decisão;
- Priorize suas demandas utilizando-se do critério GUT: Gravidade, Urgência e Tendência;
- Domine a metodologia mais famosa de redução de riscos pela FMEA, Failure Mode Effect Analysis, no contexto do seu negócio;
- DMAIC, MASP e PDCA: a tríade da melhoria contínua aplicada a processos de análise de riscos corporativos;
- Maturidade analítica e Teste de Hipóteses:
faça uma auto diagnose do nível de diligência de sua empresa e ainda reforce suas escolhas com critério estatístico, como fazem os especialistas das mais diversas áreas do conhecimento; - Conheça o PowerBI e seu poder para criação de Dashboards para aumento de confiabilidade, democratização do conhecimento e poder analítico de seu time;
- Fortaleça suas escolhas quando as opções apresentam estatísticas e seus impactos sopesam a decisão para o melhor cenário possível utilizando o diagrama de influência e árvores de decisão;
- Para fechar esse módulo com chave de ouro, entregue o melhor evento musical de todos os tempos tomando decisões de ordem de Vendas, Compras, Finanças, Liderança e Marketing!
Convidados Especiais
Bruna Wilbert
Direct Procurement Director na EmbraerLuciano Russo
Business Development Head na GEP WorldwideJanaina Peres
Supply Chain Global Executive na Kellogg
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Tributos Diretos
- Calcule tributos diretos de forma precisa e eficiente, utilizando planilhas eletrônicas avançadas. Aprenda a apurar ajustes ao lucro líquido contábil, bases de cálculo negativa, perdas de crédito e incentivos fiscais. Torne-se um mestre dos números!
- Utilize softwares especializados de escrituração contábil fiscal (ECF) e escrituração contábil digital (ECD). Realize simulações e análises de cruzamentos fiscais de maneira inteligente. Domine essas ferramentas poderosas para otimizar o planejamento tributário da sua empresa. Não perca tempo!
- Explore diversas ferramentas de pesquisa e acesse as jurisprudências mais atualizadas. Compreenda como aplicar essas informações valiosas para embasar suas decisões estratégicas. Domine a arte de pesquisar e utilizar jurisprudências para proteger sua empresa!
- Analise jurisprudências recentes e transforme as informações em decisões assertivas. Minimize riscos e maximize o planejamento tributário da sua empresa. Esteja à frente das mudanças e mantenha-se atualizado com as tendências mais recentes.
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Tributos Indiretos
- Aprenda a apurar e controlar eficientemente os tributos indiretos, como ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Domine as funcionalidades do ERP e otimize a gestão fiscal da sua empresa. Garanta a conformidade e a eficiência no controle tributário!
- Saia na frente: domine todos os aspectos técnicos no cálculo do IVA e esteja preparado para a nova Reforma Tributária.
- Explore casos práticos reais com o auxílio de softwares específicos para o cálculo de substituição tributária e crédito acumulado de ICMS. Aplique o conhecimento na prática!
- Utilize ferramentas de consulta online: mantenha-se atualizado com as legislações e normas tributárias mais recentes. Tenha acesso aos recursos necessários para uma análise precisa e embasada.
- Domine as regras de preços de transferência, diferencial de alíquotas, métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal e análise da jurisprudência relevante. Desenvolva habilidades para identificar e aplicar corretamente essas regras em diferentes operações. Proteja sua empresa e evite riscos fiscais.
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Tributos sobre a Folha de Pagamento
- Aprenda a utilizar planilhas eletrônicas para realizar cálculos precisos de tributos sobre a folha de pagamento, como FGTS, INSS, IRPF e demais contribuições. Domine as fórmulas e funcionalidades no Excel para agilizar e simplificar a apuração dos tributos. Não perca tempo, aprimore suas habilidades agora!
- Conheça os sistemas de gestão de folha de pagamento utilizados pelas empresas e descubra como analisar os eventos específicos e suas incidências tributárias. Aprofunde seus conhecimentos sobre as particularidades do cálculo dos tributos na folha de pagamento.
- Aprenda realizar simulações de planejamento tributário sobre a folha de pagamento. Explore diferentes cenários e estratégias para otimizar os custos tributários e garantir a conformidade fiscal da empresa. Prepare-se para tomar decisões inteligentes e embasadas.
- Compreenda os aspectos legais relacionados ao Descanso Semanal Remunerado (DSR) e entenda como eventos como férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade impactam a apuração dos tributos sobre a folha de pagamento. Esteja preparado para lidar com as complexidades legais e evitar problemas futuros.
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Contencioso Fiscal, Administrativo e Jurídico
- Desenvolva habilidades de pesquisa jurídica e tome decisões embasadas. Aprenda a utilizar bases de dados jurídicas e jurisprudências para realizar pesquisas e análises de casos. Explore as fontes mais atualizadas e relevantes para embasar suas estratégias de defesa em processos contenciosos fiscais.
- Domine ferramentas de controle e gestão de processos administrativos tributários para otimizar a condução dos casos contenciosos. Aprenda a acompanhar prazos, documentação e providências necessárias. Garanta uma gestão eficiente e organizada dos processos para obter melhores resultados.
- Descubra como utilizar sistemas de gestão de documentos para organizar e controlar as evidências necessárias em casos de contencioso fiscal. Aprenda a gerenciar e manter registros adequados, facilitando o acesso às informações e garantindo a segurança das evidências. Mantenha-se preparado para enfrentar qualquer situação.
- Desenvolva habilidades de análise estratégica de casos contenciosos fiscais. Aprenda a identificar os pontos-chave, avaliar as chances de sucesso, formular argumentos consistentes e elaborar estratégias defensivas eficientes.
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Governança, Planejamento Tributário e Compliance
- Aprenda a estruturar e gerir eficientemente os processos de compliance fiscal. Explore as funcionalidades das soluções do mercado para acompanhar e monitorar as práticas de conformidade da empresa. Garanta uma governança sólida e eficaz.
- Domine metodologias de mapeamento de riscos tributários, como a Matriz de Classificação de Riscos. Aprenda a identificar e avaliar os riscos fiscais que podem impactar a empresa. Desenvolva habilidades para implementar estratégias de prevenção e mitigação de riscos tributários.
- Descubra como utilizar ferramentas de gestão de auditorias internas para controlar e monitorar as práticas de compliance. Aprenda a planejar e conduzir auditorias internas eficazes, garantindo a conformidade com as normas fiscais e identificando áreas de melhoria. Mantenha sua empresa em conformidade e preparada para enfrentar desafios.
- Explore ferramentas de análise de dados e inteligência de mercado para coletar e interpretar informações relevantes. Aprenda a utilizar essas ferramentas para identificar tendências, padrões e oportunidades fiscais. Tome decisões informadas e estratégicas para o planejamento tributário da empresa.
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Retenção e Restituição de tributos federais
- Entenda o processo de compensação de tributos retidos e sua importância para a gestão financeira da empresa. Aprenda as regras e procedimentos para compensar os valores retidos com débitos fiscais, reduzindo o impacto financeiro sobre a empresa. Desenvolva habilidades práticas para uma compensação eficiente.
- Conheça as obrigações acessórias relacionadas à retenção de tributos, como a EFD-Reinf, e-Social, DCTF e DCTFWeb. Compreenda as informações exigidas em cada uma dessas obrigações e aprenda a preenchê-las corretamente. Esteja em conformidade com as exigências fiscais.
- Aprenda os procedimentos e documentação necessária para comprovar a retenção de tributos perante a Receita Federal. Entenda as formas de emissão e armazenamento dos comprovantes, garantindo a segurança e validade dos documentos. Mantenha sua empresa em conformidade e evite penalidades.
- Explore os tributos sujeitos à restituição/compensação, como IRF, CSRF e PIS/COFINS retidos na fonte. Aprenda as regras e os procedimentos para requerer a restituição ou a compensação desses valores. Esteja preparado para recuperar recursos financeiros e otimizar a gestão financeira da empresa.
- Compreenda os prazos estabelecidos para a restituição ou compensação de tributos.
-
Finanças
- Aprofunde-se em matemática financeira, entendendo sua aplicação prática e como calcular Juros Simples e Juros Compostos. Explore exemplos e casos reais que ilustram a importância desses conceitos no contexto fiscal. Desenvolva habilidades para realizar cálculos precisos e compreender o impacto financeiro dos juros.
- Compreenda o conceito de Taxas Equivalentes e sua relevância para a comparação de diferentes taxas de juros. Aprenda técnicas para converter taxas de juros e avaliar seu impacto nas operações financeiras. Desenvolva habilidades analíticas para tomar decisões embasadas e otimizar os resultados financeiros.
- Adquira conhecimentos essenciais sobre Série de Pagamentos e sua aplicação no contexto fiscal. Aprenda a analisar e calcular fluxos de caixa periódicos, considerando diferentes cenários e prazos. Compreenda como os pagamentos periódicos impactam as finanças e desenvolva habilidades para realizar projeções financeiras precisas.
- Aprofunde-se na Análise de Viabilidade de projetos e investimentos. Aprenda ferramentas e técnicas para avaliar a viabilidade financeira de projetos, considerando critérios como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. Desenvolva habilidades de análise e tomada de decisões estratégicas.
-
Desenvolvimento Humano
- Compreenda as competências necessárias para se adaptar às transformações em andamento no mercado de trabalho . Explore as novas demandas, tecnologias e tendências que impactam a área fiscal.
- Analise as oportunidades e desafios que surgem com essas tendências, como a digitalização, automação e globalização. Explore estratégias para aproveitar as oportunidades e superar os desafios, impulsionando sua carreira.
- Aprenda estratégias eficazes para gerenciar e planejar uma carreira de sucesso na área fiscal. Analise as demandas e oportunidades do mercado atual, identifique suas habilidades e competências distintas, construa uma marca profissional e crie um plano de carreira alinhado aos seus objetivos. Desenvolva habilidades de networking e marketing pessoal.
- Aprenda a desenvolver habilidades como inteligência emocional, empatia, colaboração, resolução de problemas e comunicação efetiva. Essas competências são essenciais para o sucesso na área fiscal, especialmente em interações com colegas, clientes e autoridades fiscais.
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Gestão Operacional e Métodos Ágeis
- Metodologias Ágeis: explore os princípios e valores fundamentais dessa abordagem moderna de gestão de projetos e operações. Compreenda como essas metodologias podem ser aplicadas no contexto fiscal, trazendo maior eficiência, flexibilidade e adaptabilidade às operações.
- Conheça em detalhes o SCRUM, uma das metodologias ágeis mais populares. Compreenda a estrutura, os papéis e as cerimônias envolvidas nesse framework. Explore exemplos práticos de como o SCRUM pode ser aplicado na gestão fiscal, permitindo um melhor acompanhamento e controle das atividades.
- Domine o Sprint Planning para projetos fiscais. Aprenda a definir metas e escopo das iterações de trabalho de forma eficaz. Desenvolva habilidades para realizar um planejamento ágil, estabelecendo prioridades, estimativas e comprometimento da equipe.
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Análise de Riscos e Tomada de Decisão
- Embarque em uma jornada conosco para criar a organização de um Mega Evento, como o clássico Woodstock, para aprender dezenas de métodos de análises e tomadas de decisões com o objetivo de montar a melhor experiência aos fãs;
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- Maturidade analítica e Teste de Hipóteses:
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Convidados Especiais
Bruna Wilbert
Direct Procurement Director na EmbraerLuciano Russo
Business Development Head na GEP WorldwideJanaina Peres
Supply Chain Global Executive na Kellogg -
The Shift Project
(módulo opcional)
Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação e qualificação com especialistas durante todo o projeto.
Vantagens do modelo SHIFT:
- Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
- 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
- Busca por resultados reais, aplicados na prática;
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Credenciamento
Nacional
acreditação
A Pós-Graduação Masters em Gestão Fiscal e Tributária é reconhecido nacionalmente com conceito 4 pelo Ministério da Educação (MEC)*.
Esse reconhecimento assegura que nosso currículo, corpo docente e infraestrutura atendam aos mais altos padrões de excelência, proporcionando uma experiência educacional de alto nível. Além de facilitar a mobilidade acadêmica e profissional, permitindo a transferência de créditos para outras instituições e garantindo a validade internacional de nossos diplomas.
Clique no QR Core e consulte o cadastro nacional do curso (e-MEC).
*A Live University é um polo de apoio presencial da Faciência. Serão emitidos dois certificados: um em nome da Live University, outro pela Faciência com reconhecimento pelo MEC.
Reconhecimento Internacional
acreditação
A Live University possui Acreditação Internacional da ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities) com Status Premier devido às suas Áreas de Operação louváveis.
A acreditação ASIC é um padrão líder de qualidade e reconhecido globalmente em educação internacional. As instituições passam por um processo de avaliação externa imparcial e independente para confirmar que sua oferta atende a rigorosos padrões internacionalmente aceitos, abrangendo toda a administração, governança e oferta educacional. Alcançar a Acreditação ASIC demonstra aos alunos e partes interessadas que a instituição é uma provedora de educação de alta qualidade, que oferece experiências educacionais seguras e gratificantes e está comprometida com a melhoria contínua em toda a sua operação.
Sobre a ASIC: https://www.asic.org.uk/about/affiliations-credentials
Passo a passo para o sua jornada
01.
Estabeleça contato
02.
Análise curricular
03.
Welcome aboard
À Vista
15% de desconto
R$6.540
12x
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18x
R$490,00
24x
R$380,00